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全面开展国企审计,助力国企发展稳步前行

来源:市审计局 发布时间:2024-09-23 10:12

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  近日,阿尔山市审计局在对国有企业资产负债损益情况开展专项审计工作,以“三重点”为抓手,以治本防病”为己任,护航市属国企持续健康发展。

  重点关注企业经营财务管理。通过掌握总公司及其分公司、子公司财务状况和经营成果,对资产、负债和收支的真实合法性进行审计。加强对应收账款审计,通过与营业收入和银行存款等关联科目核对,核实其真实性;重点关注主营业务收入、主营业务成本、营业外收入、其他应收款和投资收益等;重点关注营业收入是否进行足额确认,有无虚增、隐瞒等情况。

  重点围绕企业内部控制管理。关注治理结构的有效性,企业法人及其对下属分公司、子公司的管控是否建立健全,人员权责划分是否清晰;有无建立内部审计监督制度,并独立运行开展工作;深入研究管理层是否存在权责不清、约束不够,参与治理的各方是否存在相互制约;关注企业财务管理制定是否有效、有无严格执行等现象,及其对分公司、子公司的监督管理情况。

  重点关注企业决策执行情况。审计公司重大经济事项、重要人事任命、重点项目安排和大额资金使用的议事规则、工作程序、决策权限和标准等制度和执行情况。重点关注决策程序的科学性,审查决策过程是否遵循充分的可行性研究、市场调研、政策风险、行业动态、风险评估、合法性审查、集体决策的程序;重点关注决策执行及其效果情况,审查决策执行是否及时、有效,是否实现预期目标和效益,是否因决策失误造成大额资金、重大投资、国有资产损失浪费。

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